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La figura professionale di Addetto pratiche fiscali e tributarie opera in studi commerciali, CAF e uffici aziendali, gestendo adempimenti fiscali e tributi.
Compila dichiarazioni, verifica documenti e interagisce con enti pubblici, assicurando correttezza normativa e supporto ai contribuenti.
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2023
2022
2020
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6 anni del centro in Emagister.
Materie
IRPEF
CAF
IVA
Tributi
Fiscalità
Programma
Modulo 1: Addetto pratiche fiscali e tributarie
Il corso introduce le principali attività relative alla gestione di pratiche fiscali e tributarie in azienda.
Si evidenzia l’importanza della corretta applicazione delle normative per garantire conformità e precisione nelle dichiarazioni.
Modulo 2: Fondamenti di diritto tributario
Si analizzano le principali leggi e regolamenti che disciplinano imposte e tributi.
Il modulo fornisce le basi necessarie per comprendere obblighi fiscali e diritti dei contribuenti.
Modulo 3: Tipologie di imposte
Si approfondiscono imposte dirette e indirette, IVA, IRPEF e IRES.
Il modulo evidenzia differenze, modalità di calcolo e ambiti di applicazione.
Modulo 4: Registrazioni contabili e fiscali
Si spiegano procedure per annotare correttamente operazioni contabili e tributarie.
L’obiettivo è garantire tracciabilità e correttezza dei dati ai fini fiscali.
Modulo 5: Dichiarazioni dei redditi
Il modulo mostra come predisporre e gestire dichiarazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche.
Si evidenzia l’importanza di accuratezza, scadenze e documentazione completa.
Modulo 6: IVA e adempimenti correlati
Si analizzano obblighi, registrazioni e versamenti legati all’IVA.
Il modulo insegna a calcolare correttamente imposta a debito e a credito.
Modulo 7: Controlli e verifiche fiscali
Si presentano procedure per verificare correttezza dei dati e prevenire errori.
Il modulo evidenzia strumenti per gestire controlli interni e richieste dell’Agenzia delle Entrate.
Modulo 8: Ritenute e detrazioni fiscali
Si approfondiscono ritenute IRPEF, contributi previdenziali e detrazioni spettanti.
Il modulo mostra come applicare correttamente importi e percentuali secondo normativa vigente.
Modulo 9: Gestione tributi locali
Si spiegano principali tributi comunali e regionali e modalità di pagamento.
Il modulo evidenzia procedure corrette per evitare sanzioni e ritardi.
Modulo 10: Adempimenti periodici
Si analizzano scadenze e dichiarazioni periodiche come IVA, ritenute e contributi.
Il modulo insegna a organizzare il lavoro per rispettare tutte le tempistiche.
Modulo 11: Registrazioni fatture e documenti fiscali
Si spiegano procedure di registrazione e archiviazione di fatture attive e passive.
Il modulo evidenzia importanza di precisione e tracciabilità per controlli e audit.
Modulo 12: Procedure di rimborso e compensazione
Si illustrano modalità di richiesta rimborsi fiscali e compensazioni tributarie.
Il modulo mostra strumenti per gestire correttamente pagamenti e crediti.
Modulo 13: Contenzioso e ricorsi fiscali
Si approfondiscono strumenti e procedure per gestire contestazioni con l’Agenzia delle Entrate.
Il modulo evidenzia strategie per tutelare diritti e interessi dei contribuenti.
Modulo 14: Dichiarazioni dei sostituti d’imposta
Si analizzano obblighi di certificazione e comunicazione dei redditi erogati.
Il modulo evidenzia procedure corrette per evitare errori e sanzioni.
Modulo 15: Contabilità fiscale per imprese
Si mostrano tecniche di gestione contabile legate ad adempimenti tributari aziendali.
Il modulo insegna come integrare contabilità ordinaria e obblighi fiscali.
Modulo 16: Analisi dei costi e deduzioni fiscali
Si approfondiscono spese deducibili e criteri di imputazione ai fini fiscali.
Il modulo evidenzia strumenti per ottimizzare gestione e pianificazione tributaria.
Modulo 17: Pianificazione fiscale
Si spiegano strategie per una gestione preventiva e ottimizzata degli obblighi tributari.
Il modulo mostra come minimizzare rischi e ottimizzare la posizione fiscale dell’azienda.
Modulo 18: Gestione contributi previdenziali e assistenziali
Si analizzano obblighi contributivi e modalità di calcolo dei versamenti.
Il modulo evidenzia la relazione tra retribuzioni, contributi e imposte.
Modulo 19: Compilazione e invio delle dichiarazioni online
Si illustrano strumenti digitali per trasmettere dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate.
Il modulo evidenzia procedure sicure, tracciabilità e conferma di ricezione.
Modulo 20: Archiviazione digitale dei documenti fiscali
Si approfondiscono metodi per conservare e gestire documenti in formato digitale.
Il modulo mostra vantaggi di sicurezza, accessibilità e conformità normativa.
Modulo 21: Controllo delle scadenze fiscali
Si spiegano strumenti per monitorare date e obblighi fiscali periodici.
Il modulo insegna a pianificare attività e prevenire ritardi o sanzioni.
Modulo 22: Analisi e reportistica fiscale
Si mostrano tecniche per elaborare report chiari su imposte e tributi.
Il modulo evidenzia come supportare decisioni aziendali e rendicontazione interna.
Modulo 23: Aggiornamenti normativi e fiscalità
Si analizzano cambiamenti legislativi e aggiornamenti fiscali rilevanti.
Il modulo insegna a integrare rapidamente novità nella gestione quotidiana.
Modulo 24: Gestione dei documenti di credito e debito fiscale
Si approfondiscono registrazioni e controlli su crediti d’imposta e debiti tributari.
Il modulo evidenzia procedure corrette per contabilizzare e monitorare flussi fiscali.
Modulo 25: Verifiche e audit interni
Si presentano strumenti per controllare accuratezza delle pratiche fiscali interne.
Il modulo mostra come ridurre rischi di errori o contestazioni esterne.
Modulo 26: Supporto al commercialista e consulenti fiscali
Si spiegano modalità di collaborazione e condivisione documentazione con professionisti esterni.
Il modulo evidenzia l’importanza della comunicazione chiara e tempestiva.
Modulo 27: Procedure di correzione e rettifica dichiarazioni
Si mostrano metodi per correggere errori in dichiarazioni già inviate.
Il modulo insegna a gestire rettifiche senza incorrere in sanzioni.
Modulo 28: Gestione pratiche IVA intracomunitaria e internazionale
Si approfondiscono regole e adempimenti per operazioni con l’estero.
Il modulo evidenzia calcoli, documentazioni e procedure corrette.
Modulo 29: Reportistica e comunicazioni periodiche
Si spiegano tecniche per generare report fiscali per direzione e controllo interno.
Il modulo evidenzia l’importanza di trasparenza, chiarezza e completezza dei dati.
Modulo 30: Progetto finale di pratiche fiscali e tributarie
L’ultimo modulo prevede la gestione completa di un caso aziendale simulato, includendo dichiarazioni, calcoli e report.
Lo scopo è consolidare tutte le competenze acquisite in contesto realistico e professionale.