Addetto pratiche fiscali e tributarie

Corso

Online

250 € IVA inc.

Chiama il centro

Hai bisogno di un coach per la formazione?

Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.

Descrizione

  • Tipologia

    Corso

  • Metodologia

    Online

  • Inizio

    Scegli data

La figura professionale di Addetto pratiche fiscali e tributarie opera in studi commerciali, CAF e uffici aziendali, gestendo adempimenti fiscali e tributi.
Compila dichiarazioni, verifica documenti e interagisce con enti pubblici, assicurando correttezza normativa e supporto ai contribuenti.

Sedi e date

Luogo

Inizio del corso

Online

Inizio del corso

Scegli dataIscrizioni aperte

Domande e risposte

Aggiungi la tua domanda

I nostri consulenti e altri utenti potranno risponderti

Chi vuoi che ti risponda?

Inserisci i tuoi dati per ricevere una risposta

Pubblicheremo solo il tuo nome e la domanda

Emagister S.L. (Titolare del trattamento dati) utilizzerà i tuoi dati per svolgere attività promozionali (via email e/o telefono), pubblicare recensioni o gestire eventuali segnalazioni. Nella politica sulla privacy potrai conoscere i tuoi diritti e gestire la cancellazione.

Opinioni

Successi del Centro

2023
2022
2020

Tutti i corsi devono essere aggiornati

La media delle valutazioni dev'essere superiore a 3,7

Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

6 anni del centro in Emagister.

Materie

  • IRPEF
  • CAF
  • IVA
  • Tributi
  • Fiscalità

Programma

Modulo 1: Addetto pratiche fiscali e tributarie Il corso introduce le principali attività relative alla gestione di pratiche fiscali e tributarie in azienda. Si evidenzia l’importanza della corretta applicazione delle normative per garantire conformità e precisione nelle dichiarazioni. Modulo 2: Fondamenti di diritto tributario Si analizzano le principali leggi e regolamenti che disciplinano imposte e tributi. Il modulo fornisce le basi necessarie per comprendere obblighi fiscali e diritti dei contribuenti. Modulo 3: Tipologie di imposte Si approfondiscono imposte dirette e indirette, IVA, IRPEF e IRES. Il modulo evidenzia differenze, modalità di calcolo e ambiti di applicazione. Modulo 4: Registrazioni contabili e fiscali Si spiegano procedure per annotare correttamente operazioni contabili e tributarie. L’obiettivo è garantire tracciabilità e correttezza dei dati ai fini fiscali. Modulo 5: Dichiarazioni dei redditi Il modulo mostra come predisporre e gestire dichiarazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche. Si evidenzia l’importanza di accuratezza, scadenze e documentazione completa. Modulo 6: IVA e adempimenti correlati Si analizzano obblighi, registrazioni e versamenti legati all’IVA. Il modulo insegna a calcolare correttamente imposta a debito e a credito. Modulo 7: Controlli e verifiche fiscali Si presentano procedure per verificare correttezza dei dati e prevenire errori. Il modulo evidenzia strumenti per gestire controlli interni e richieste dell’Agenzia delle Entrate. Modulo 8: Ritenute e detrazioni fiscali Si approfondiscono ritenute IRPEF, contributi previdenziali e detrazioni spettanti. Il modulo mostra come applicare correttamente importi e percentuali secondo normativa vigente. Modulo 9: Gestione tributi locali Si spiegano principali tributi comunali e regionali e modalità di pagamento. Il modulo evidenzia procedure corrette per evitare sanzioni e ritardi. Modulo 10: Adempimenti periodici Si analizzano scadenze e dichiarazioni periodiche come IVA, ritenute e contributi. Il modulo insegna a organizzare il lavoro per rispettare tutte le tempistiche. Modulo 11: Registrazioni fatture e documenti fiscali Si spiegano procedure di registrazione e archiviazione di fatture attive e passive. Il modulo evidenzia importanza di precisione e tracciabilità per controlli e audit. Modulo 12: Procedure di rimborso e compensazione Si illustrano modalità di richiesta rimborsi fiscali e compensazioni tributarie. Il modulo mostra strumenti per gestire correttamente pagamenti e crediti. Modulo 13: Contenzioso e ricorsi fiscali Si approfondiscono strumenti e procedure per gestire contestazioni con l’Agenzia delle Entrate. Il modulo evidenzia strategie per tutelare diritti e interessi dei contribuenti. Modulo 14: Dichiarazioni dei sostituti d’imposta Si analizzano obblighi di certificazione e comunicazione dei redditi erogati. Il modulo evidenzia procedure corrette per evitare errori e sanzioni. Modulo 15: Contabilità fiscale per imprese Si mostrano tecniche di gestione contabile legate ad adempimenti tributari aziendali. Il modulo insegna come integrare contabilità ordinaria e obblighi fiscali. Modulo 16: Analisi dei costi e deduzioni fiscali Si approfondiscono spese deducibili e criteri di imputazione ai fini fiscali. Il modulo evidenzia strumenti per ottimizzare gestione e pianificazione tributaria. Modulo 17: Pianificazione fiscale Si spiegano strategie per una gestione preventiva e ottimizzata degli obblighi tributari. Il modulo mostra come minimizzare rischi e ottimizzare la posizione fiscale dell’azienda. Modulo 18: Gestione contributi previdenziali e assistenziali Si analizzano obblighi contributivi e modalità di calcolo dei versamenti. Il modulo evidenzia la relazione tra retribuzioni, contributi e imposte. Modulo 19: Compilazione e invio delle dichiarazioni online Si illustrano strumenti digitali per trasmettere dichiarazioni fiscali all’Agenzia delle Entrate. Il modulo evidenzia procedure sicure, tracciabilità e conferma di ricezione. Modulo 20: Archiviazione digitale dei documenti fiscali Si approfondiscono metodi per conservare e gestire documenti in formato digitale. Il modulo mostra vantaggi di sicurezza, accessibilità e conformità normativa. Modulo 21: Controllo delle scadenze fiscali Si spiegano strumenti per monitorare date e obblighi fiscali periodici. Il modulo insegna a pianificare attività e prevenire ritardi o sanzioni. Modulo 22: Analisi e reportistica fiscale Si mostrano tecniche per elaborare report chiari su imposte e tributi. Il modulo evidenzia come supportare decisioni aziendali e rendicontazione interna. Modulo 23: Aggiornamenti normativi e fiscalità Si analizzano cambiamenti legislativi e aggiornamenti fiscali rilevanti. Il modulo insegna a integrare rapidamente novità nella gestione quotidiana. Modulo 24: Gestione dei documenti di credito e debito fiscale Si approfondiscono registrazioni e controlli su crediti d’imposta e debiti tributari. Il modulo evidenzia procedure corrette per contabilizzare e monitorare flussi fiscali. Modulo 25: Verifiche e audit interni Si presentano strumenti per controllare accuratezza delle pratiche fiscali interne. Il modulo mostra come ridurre rischi di errori o contestazioni esterne. Modulo 26: Supporto al commercialista e consulenti fiscali Si spiegano modalità di collaborazione e condivisione documentazione con professionisti esterni. Il modulo evidenzia l’importanza della comunicazione chiara e tempestiva. Modulo 27: Procedure di correzione e rettifica dichiarazioni Si mostrano metodi per correggere errori in dichiarazioni già inviate. Il modulo insegna a gestire rettifiche senza incorrere in sanzioni. Modulo 28: Gestione pratiche IVA intracomunitaria e internazionale Si approfondiscono regole e adempimenti per operazioni con l’estero. Il modulo evidenzia calcoli, documentazioni e procedure corrette. Modulo 29: Reportistica e comunicazioni periodiche Si spiegano tecniche per generare report fiscali per direzione e controllo interno. Il modulo evidenzia l’importanza di trasparenza, chiarezza e completezza dei dati. Modulo 30: Progetto finale di pratiche fiscali e tributarie L’ultimo modulo prevede la gestione completa di un caso aziendale simulato, includendo dichiarazioni, calcoli e report. Lo scopo è consolidare tutte le competenze acquisite in contesto realistico e professionale.

Chiama il centro

Hai bisogno di un coach per la formazione?

Ti aiuterà a confrontare vari corsi e trovare l'offerta formativa più conveniente.

Addetto pratiche fiscali e tributarie

250 € IVA inc.