Redazione dichiarazioni fiscali

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La figura professionale di Redazione dichiarazioni fiscali opera in CAF, studi professionali e aziende, gestendo dichiarazioni dei redditi e altri adempimenti tributari.
Verifica documenti, compila modelli fiscali e interagisce con enti pubblici, garantendo precisione, conformità e supporto ai contribuenti.

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Opinioni

Successi del Centro

2023
2022
2020

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Più di 50 opinioni degli ultimi 12 mesi

6 anni del centro in Emagister.

Materie

  • CAF
  • Compilazione 730
  • IVA
  • Tributi
  • Fiscalità

Programma

Modulo 1: Redazione dichiarazioni fiscali Il corso fornisce competenze complete per preparare e gestire correttamente dichiarazioni fiscali di persone fisiche e giuridiche. Si evidenzia come conoscenza approfondita delle norme tributarie e degli adempimenti consenta precisione e riduzione di rischi di errori o sanzioni. Modulo 2: Principi di diritto tributario Il modulo tratta norme generali sul sistema fiscale, tributi diretti e indiretti e obblighi dei contribuenti. Si approfondisce come comprensione dei principi fiscali sia fondamentale per compilazione corretta delle dichiarazioni. Modulo 3: Redditi delle persone fisiche Gli studenti apprendono calcolo di redditi da lavoro, capitale, impresa e attività finanziarie. Si evidenzia come interpretazione accurata delle categorie reddituali garantisca dichiarazioni precise e conformi alla legge. Modulo 4: Redditi delle società e imprese Il modulo tratta redditi di società di capitali, società di persone e enti non commerciali. Si approfondisce come applicazione corretta delle norme consenta determinazione accurata del risultato fiscale. Modulo 5: IVA e imposte indirette Gli studenti apprendono gestione dell’imposta sul valore aggiunto, aliquote, esenzioni e obblighi dichiarativi. Si evidenzia come corretta gestione dell’IVA riduca rischi di sanzioni e ottimizzi i flussi di cassa aziendali. Modulo 6: Detrazioni e deduzioni fiscali Il modulo tratta agevolazioni, spese deducibili e crediti d’imposta previsti dalla normativa vigente. Si approfondisce come corretta applicazione di detrazioni migliori vantaggi fiscali e riduca l’onere tributario. Modulo 7: Modelli fiscali principali Gli studenti apprendono compilazione di Modello 730, Modello Redditi PF, Modello Redditi SP e altri strumenti dichiarativi. Si evidenzia come conoscenza dei modelli e delle relative regole garantisca precisione e riduzione di errori. Modulo 8: Adempimenti e scadenze Il modulo tratta tempistiche, versamenti, registrazioni e obblighi di trasmissione telematica. Si approfondisce come gestione puntuale delle scadenze eviti sanzioni e faciliti rapporti con l’Agenzia delle Entrate. Modulo 9: Dichiarazioni di imposta sui redditi Gli studenti apprendono calcolo imposte, compilazione quadri reddituali e gestione eventuali conguagli. Si evidenzia come accuratezza e verifica dei dati riducano rischi di errori e contestazioni fiscali. Modulo 10: Dichiarazioni IVA e comunicazioni periodiche Il modulo tratta dichiarazioni periodiche IVA, liquidazioni e adempimenti mensili o trimestrali. Si approfondisce come gestione corretta garantisca conformità normativa e flussi finanziari efficienti. Modulo 11: Dichiarazioni per sostituti d’imposta Gli studenti apprendono compilazione e gestione certificazioni uniche e ritenute fiscali. Si evidenzia come corretta applicazione delle regole riduca rischi di errori e contenziosi. Modulo 12: Rimborsi e compensazioni Il modulo tratta procedure per ottenere rimborsi fiscali e compensazioni tra imposte dovute e crediti. Si approfondisce come gestione accurata dei crediti riduca tempi di attesa e ottimizzi la liquidità. Modulo 13: Controlli fiscali e verifiche Gli studenti apprendono strumenti di autocontrollo e modalità di risposta a verifiche e accertamenti. Si evidenzia come conoscenza dei processi di controllo riduca rischi di contestazioni e sanzioni. Modulo 14: Dichiarazioni per redditi esteri Il modulo tratta fiscalità internazionale, redditi prodotti all’estero e obblighi dichiarativi. Si approfondisce come gestione corretta dei redditi esteri garantisca conformità e riduca rischi di doppia imposizione. Modulo 15: Dichiarazioni per lavoratori autonomi e professionisti Gli studenti apprendono gestione fiscale di compensi, spese e contributi dei liberi professionisti. Si evidenzia come precisione nelle dichiarazioni assicuri correttezza e riduzione dei rischi di accertamento. Modulo 16: Dichiarazioni per società di persone e capitali Il modulo tratta modalità di dichiarazione, calcolo imposte e versamenti societari. Si approfondisce come applicazione corretta delle regole riduca rischi fiscali e ottimizzi la gestione contabile. Modulo 17: Dichiarazioni e adempimenti per enti non commerciali Gli studenti apprendono obblighi fiscali, dichiarazioni e comunicazioni di associazioni, fondazioni e ONLUS. Si evidenzia come gestione accurata garantisca trasparenza e conformità normativa. Modulo 18: Pianificazione fiscale e strategie Il modulo tratta strumenti per ottimizzazione fiscale e prevenzione di contenziosi. Si approfondisce come pianificazione accurata migliori efficienza economica e riduca il rischio di errori. Modulo 19: Utilizzo software dichiarativi Gli studenti apprendono programmi per compilazione e invio telematico delle dichiarazioni fiscali. Si evidenzia come strumenti digitali aumentino velocità, precisione e tracciabilità dei dati. Modulo 20: Controllo qualità dei dati Il modulo tratta verifiche, quadrature e controlli interni prima della trasmissione delle dichiarazioni. Si approfondisce come accuratezza dei dati riduca rischi di rettifiche e sanzioni amministrative. Modulo 21: Dichiarazioni integrate e modelli unificati Gli studenti apprendono gestione integrata di più adempimenti per ottimizzare tempo e risorse. Si evidenzia come approccio coordinato migliori efficienza e precisione complessiva. Modulo 22: Gestione documentazione di supporto Il modulo tratta archiviazione di ricevute, fatture, contratti e altri documenti giustificativi. Si approfondisce come organizzazione documentale supporti controlli, verifiche e audit fiscali. Modulo 23: Dichiarazioni per operazioni straordinarie Gli studenti apprendono gestione fiscale di fusioni, cessioni, trasformazioni e operazioni straordinarie. Si evidenzia come preparazione accurata eviti rischi di contenzioso e problematiche legali. Modulo 24: Dichiarazioni per tributi locali Il modulo tratta IMU, TASI, TARI e altri tributi locali. Si approfondisce come conoscenza delle regole locali migliori gestione fiscale e conformità dei contribuenti. Modulo 25: Dichiarazioni per soggetti particolari Gli studenti apprendono adempimenti per pensionati, soggetti con redditi complessi o redditi esteri. Si evidenzia come gestione personalizzata riduca errori e aumenti correttezza dei dati dichiarati. Modulo 26: Aggiornamenti normativi e prassi Il modulo tratta novità legislative, circolari e prassi fiscali aggiornate. Si approfondisce come aggiornamento continuo sia essenziale per operare correttamente e ridurre rischi di sanzioni. Modulo 27: Simulazioni pratiche di compilazione Gli studenti partecipano a esercitazioni pratiche su casi reali di dichiarazioni fiscali. Si evidenzia come pratica diretta migliori precisione, rapidità e capacità di problem solving fiscale. Modulo 28: Gestione delle scadenze e pianificazione Il modulo tratta organizzazione temporale dei versamenti e delle dichiarazioni periodiche. Si approfondisce come gestione efficace dei tempi garantisca rispetto delle scadenze e riduzione dei rischi di sanzioni. Modulo 29: Controllo e revisione finale Gli studenti apprendono procedure di verifica finale e controllo qualità prima dell’invio delle dichiarazioni. Si evidenzia come accuratezza dei controlli garantisca affidabilità, conformità e sicurezza fiscale. Modulo 30: Conclusione e sintesi del corso Il corso si conclude integrando tutte le competenze acquisite, permettendo gestione autonoma e professionale delle dichiarazioni fiscali. Si evidenzia come consolidamento teorico e pratico garantisca precisione, efficienza e conformità normativa in tutte le attività fiscali.

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