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L’IVA NELLE OPERAZIONI DA O VERSO L’ESTERO

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Diventa un maestro nel gestire l'IVA!

  • Tipologia

    Corso

  • Metodologia

    Online

  • Durata

    2 Giorni

Emagister accoglie nel suo catalogo formativo il corso l’IVA NELLE OPERAZIONI DA O VERSO L’ESTERO, un percorso che punta ad analizzare la normativa IVA delle “operazioni internazionali” in un contesto di mercato in cui aumentano i rapporti tra società residenti e non residenti.

L’obiettivo del corso è quello di fornire gli elementi necessari per gestire correttamente gli adempimenti IVA relativi a:
1) prestazioni di servizi da/verso l’estero (Ue e Extra Ue) alla luce della L. 217/2011 (in vigore dal 17 marzo 2012) e del recepimento, con effetti dal 1° gennaio 2013, della Direttiva 2010/45/Ue;
2) movimentazioni di beni (lavorazioni, depositi IVA, triangolazioni, ...) da/verso l’estero.

Ampio spazio sarà dedicato all’analisi delle regole applicate alla casistica aziendale più ricorrente, alla correttezza formale dei documenti da emettere, alle regole di contabilizzazione e agli aspetti sanzionatori.

Vuoi saperne di più? Il nostro team di esperti è qui per chiarire ogni tuo dubbio! Clicca su Richiedi Informazioni.

Informazioni importanti

Documenti

  • IVA-Estero.pdf

Profilo del corso

Responsabili uffici amministrativi, responsabili uffici fiscali, addetti uffici fiscali e amministrativi, liberi professionisti. Requisiti: conoscenza dei presupposti applicativi in materia di IVA.

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Antonio Cannas

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08/06/2020
Sul corso: Corso molto interessante con temi affrontati di sicura attualità
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Materie

  • IVA
  • Servizi
  • Diverse tipologie di prestazioni
  • Regime territoriale
  • Fatturazione
  • Beni immobili
  • Installazioni di beni
  • Prestazioni di trasporto
  • Trasporto di breve durata
  • Trasporto di lunga durata
  • Fattura
  • Finanza aziendale
  • Finanza strategica
  • Finanza d'impresa

Programma

Le prestazioni di servizi da/verso l’esteroIl concetto di territorialità dell’imposta

  • La territorialità dei servizi negli articoli 7ter e seguenti del Dpr 633/72
  • Inquadramento del presupposto territoriale
  • La regola generale: il principio di tassazione nel Paese del destinatario
  • Le deroghe: la rilevanza del luogo o del soggetto che presta il servizio

Le diverse tipologie di prestazioni

  • L’individuazione del regime territoriale applicabile alla fatturazione o auto-fatturazione/integrazione delle singole prestazioni sia in ambito Ue che Extra Ue
  • Le prestazioni relative a beni immobili
  • Le riparazioni, lavorazioni, installazioni di beni
  • Le prestazioni di trasporto e accessorie ai trasporti (intracomunitarie e non)
  • Il noleggio di mezzi di trasporto di breve e lunga durata
  • Le provvigioni su beni
  • Le prestazioni alberghiere, di ristorazione e di catering
  • Le licenze per il software
  • Le prestazioni pubblicitarie
  • L’elaborazione e la fornitura di dati
  • La formazione e l’addestramento del personale
  • Le prestazioni di assistenza e consulenza tecnica
  • Il prestito di personale
  • L’e-commerce

La documentazione

  • Gli obblighi di documentazione
  • Fatturazione e autofatturazione/integrazione
  • Gli obblighi di registrazione
  • Il regime sanzionatorio

Le regole per l’inserimento dei servizi nei modelli Intra

  • La mappatura dei servizi nei rapporti Intra Ue
  • La rilevazione dei servizi:
    • quali servizi resi o ricevuti devono essere inseriti nei modelli
    • quando i servizi resi o ricevuti vanno inseriti nei modelli

Il recupero dell’imposta pagata all’estero

Casistica ed esempi

Le movimentazioni di beni nel contesto internazionaleLa normativa

  • Disciplina delle importazioni ed esportazioni
  • Disciplina degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie
  • L’“esportatore” abituale

Trasferimento di beni senza vendita

  • Lavorazioni
  • Beni utilizzati per l’esecuzione di prestazioni
  • Depositi doganali e non doganali

Il regime delle triangolazioni

  • La partecipazione di tre (o più) soggetti alla medesima operazione economica
  • Le ipotesi più ricorrenti
  • Gli adempimenti richiesti

Il rappresentante fiscale e l’identificato IVA

  • Nomina obbligatoria o facoltativa
  • Adempimenti conseguenti
  • I rapporti con il rappresentante fiscale e l’identificato IVA

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